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        • 索 引 號:011336909/2015-00996
        • 文  號:
        • 發布機構: 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發布日期:2015年05月12日
        • 名  稱:咸寧市國家救災備荒種子儲備中心

        咸寧市國家救災備荒種子儲備中心

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        目  錄

        第一部分 市種子儲備中心主要職責及機構設置

        第二部分 市種子儲備中心2015年主要工作任務及目標

        第三部分市種子儲備中心 2015年部門預算表及說明

        第四部分 名稱解釋

        一、主要職責及機構設置
         ?。ㄒ唬┎块T主要職責
          根據咸署辦[2006]11號文件,于200610月成立咸寧市國家救災備荒種子儲備中心,屬于全額財政撥款的正科級事業單位,隸屬于咸寧市農業局領導。

        主要職責是:根據國家對救災備荒種子儲備,以應急突發自然災害的要求,做好全市救災備荒種子的引進、推廣、救災、儲備等工作。
           
        (二)機構、人員設置
            2015
        年納入財政部門預算的編制數5人,在職人員5人,其中:管理人員1人、專業技術2人,工勤人員2人。納入預算管理的退休人員6人。

        二、2015年主要工作任務及目標
            2015年市種子儲備中心工作,要以加強自身作風建設為抓手,努力開拓業務工作,著力維護單位穩定,逐步完善各項規章制定,不斷提高干部素質,為全市現代農業建設服務。

        ()著力加強作風建設。嚴格按照中央八項規定、省委六點意見和市委七條要求的精神加強學習、改善文風會風、嚴格控制“三公”經費、嚴守紀律和規矩,切實轉變工作作風、思想作風、生活作風。

        ()努力開拓業務工作。我們的工作職責是根據國家對救災備荒種子儲備,以應急突發自然災害的要求,做好全市救災備荒種子的引進、推廣、救災、儲備等工作。我們今年要聯合農業局種植業科在全市范圍內創建兩個以上水稻新品種引進、高產示范片,跟蹤監測全市農業水情旱情蟲情,預判它們對全市主要農作物生產和產量的影響,還要對全市主要農作物常年種植規模和供應量進行跟蹤統計。接著綜合分析以上情況測算出明年救災應急所需儲備的主要農作物品種和數量報上級審核批準。最后根據上級的批復實施救災應急種植的采購和儲備。

        (三)全力維護單位穩定。我單位是由原種子公司改制后保留部分管理職能而組建成立的,還存在買斷金兌現、內退待遇落實、退休手續細節分歧、社區日常管理、原干部職工心理落差等影響穩定的因素和現象存在,是壓倒一切也是非常壓頭的任務。中心領導決心2015年全面解決這些遺留問題,為單位穩定和發展奠定基礎。

        (四)逐步完善管理制度。今年我們將建立健全《中心財務管理制度》、《中心重要決策規則》、《中心崗位職責》、《中心倉儲管理系列制度》等,進一步規范各項工作。

        (五)盡力改善住房條件。今年要完成職工原有住房的拆遷還建任務,依靠群眾,以公平、公開、公正為原則處理這些工作中的細節和難點問題。

        (六)不斷提高自身素質。以加強自學、崗位培訓、繼續教育和相互交流為形式不斷加強學習,努力提高自身思想素質、業務素質和綜合素質,力爭勝任今后各項急難險重任務。

         

         

        三、2015年部門預算表及說明
        (一)2015年預算收支情況。

        2015年預算總收入77.85萬元。本年收入中財政撥款收入為33.01萬元;其他收入44.84萬元。 2015年預算總支出77.85萬元。其中:工資福利支出54.74萬元;商品和服務支出11.77萬元;對個人和家庭補助支出11.34元。        

                                                                           單位:萬元

             

              

        項目

        預算數

        項目(功能分類)

        預算數

        一、財政撥款

        33.01

        農林水支出

        77.85

            經費撥款

        33.01

        (一)項目(經濟分類)

         

            行政事業單位資產收益撥款

         

        工資福利支出

         54.74

            其他納入預算管理的非稅撥款

         

        商品和服務支出

         11.77

            中央專項轉移支付補助

         

        對個人和家庭補助支出

         11.34

        二、事業收入

         

         

         

        三、其他收入

        44.84

         

         

        本年收入合計

        77.85

        本年支出合計

        77.85

        四、上年結余(轉)

         

         

         

               上年財政撥款結余(轉)

         

         

         

               其他結余(轉)

         

         

         

        五、動用事業基金

         

         

         

        收入總計

        77.85

        支出總計

        77.85

            (二)2015年財政撥款支出預算情況。
          2015年財政撥款支出總計33.01萬元,主要用于保障單位日常開支正常運轉,完成人員工資,職工養老醫療保險及日常工作任務。
          1、基本支出33.01萬元。
         
                                                                   單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預算數

        其 中

        基本支出

        項目支出

         

         合計

        33.01

        33.01

         

        213

          農林水支出

        33.01

        33.01

         

        21301

        農業

        33.01

        33.01

         

        2130104

        事業運行(農業)

        33.01

        33.01

         

         ?。ㄈ?span lang="EN-US">2015年 “三公”經費預算情況。
          2015年“三公”經費預算總計0.8萬元,其中:公務接待費0.5萬元,公務用車運行維護費0.3萬元。單位無公務車預算,公務用車全部以租車為主。
                                                                                                                        單位:萬元

            

        預 算 數

        合 計

        0.8

        1.因公出國(境)費

         

        2.公務接待費

        0.5

        3.公務用車費

        0.3

        其中:公務用車運行維護費

        0.3

        公務用車購置費

         

           四、名詞解釋
          1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
          2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
          3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
          4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
          5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
          6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
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