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        • 索 引 號:011336909/2015-00994
        • 文  號:
        • 發布機構: 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發布日期:2015年05月12日
        • 名  稱:咸寧市植物保護站

        咸寧市植物保護站

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        目  錄
          第一部分 市植保站主要職責及機構設置
          第二部分 市植保站2015年主要工作任務及目標
          第三部分 市植保站2015年部門預算表及說明
          第四部分 名詞解釋

        一、主要職責及機構設置
         ?。ㄒ唬┎块T主要職責
          根據咸署辦[1983]18號文件成立咸寧市植物保護站,屬于全額財政撥款的正科級事業單位,隸屬于咸寧市農業局領導。主要職責如下:
           
        咸寧市植保站主要負責組織指導全市農業有害生物的監測、預報、信息發布;組織指導全市農作物病蟲草鼠害防控工作;承擔全市農業植物檢疫工作,組織開展植物檢疫性有害生物的普查與疫情撲滅;承擔全市農藥監督管理、農藥經營許可登記工作;開展植物保護技術和產品的研究、試驗、示范、推廣以及安全性、適用性評價;承擔上級交辦的其他事項。

        (二)機構及人員設置
            2015
        年納入財政部門預算的編制數10人,在職人員8人,其中:專業技術6人,工勤人員2人。納入預算管理的退休人員3人。

        二、2015年主要工作任務及目標
           堅持“預防為主,綜合防治”植保方針,樹立“科學植保、公共植保、綠色植?!崩砟?,實行“政府領導、部門配合、群防群治”工作機制,保證農作物重大病蟲害防控工作目標按期按質按量完成。全力強化病蟲害測報與防控 工作,確保以糧食為重點的農作物病蟲防治處置率達90%以上,危害損失率控制在5%以下。大力扶持專業化統防統治組織、積極推廣綠色防控技術,力爭主要農作物專業化統防統治覆蓋率達26%以上。全面加強農藥監督和植物疫情監測,確保不發生重大人畜農藥中毒事故,確保重大植物疫情不擴散蔓延。

        三、2015年部門預算表及說明
        (一)2015年預算收支情況。

        2015年預算總收入85.56萬元。本年收入中財政撥款收入為83.18萬元;其他收入2.38萬元。 2015年預算總支出85.56萬元。其中:工資福利支出55.56萬元;商品和服務支出19.16萬元;對個人和家庭補助支出10.81元。        

                                                                           單位:萬元

             

              

        項目

        預算數

        項目(按功能分類)

        預算數

        一、財政撥款(補助)

        83.18

        農林水支出

        85.56

            經費撥款(補助)

        83.18

         

         

            行政事業單位資產收益撥款

         

         

         

            其他納入預算管理的非稅撥款

         

         

         

            中央專項轉移支付補助

         

         

         

        二、事業收入

         

         

         

        三、其他收入

        2.38

         

         

        本年收入合計

        85.56

        本年支出合計

        85.56

        四、上年結余(轉)

         

         

         

               上年財政撥款結余(轉)

         

         

         

               其他結余(轉)

         

         

         

        五、動用事業基金

         

         

         

        收入總計

        85.56

        支出總計

        85.56

            (二)2015年財政撥款支出預算情況。
          2015年財政撥款支出總計62.43萬元,主要用于保障單位日常開支正常運轉,完成人員工資及日常工作任務。
          1、基本支出75.18萬元。
          2、項目支出8萬元,其中:常年性項目8萬元。
                                                                    單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預算數

        其 中

        基本支出

        項目支出

         

         

        83.18

        75.18

        8

        2130104

            事業運行(農業)

        83.18

        75.18

        8

         ?。ㄈ?span lang="EN-US">2015年 “三公”經費預算情況。
          2015年“三公”經費預算總計1.1萬元,其中:公務接待費0.8萬元,公務用車運行維護費0.3萬元。
                                                                                                                        單位:萬元

            

        預 算 數

        合 計

        1.1

        1.因公出國(境)費

         

        2.公務接待費

        0.8

        3.公務用車費

        0.3

        其中:公務用車運行維護費

        0.3

        公務用車購置費

         

            公務車運行維護費用內容主要包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
          四、名詞解釋
          1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
          2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
          3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
          4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
          5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
          6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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