目 錄
第一部分 市土肥站主要職責及機構設置
第二部分 市土肥站2015年主要工作任務及目標
第三部分 市土肥站2015年部門預算表及說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責及機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職責
根據咸署辦[1983]18號文件成立咸寧市土壤肥料工作站,屬于全額財政撥款的正科級事業單位,隸屬于咸寧市農業局領導。主要職責如下:
1、大力宣傳有關法律法規,搞好基本農田保護工作,搞好耕地質量監測和耕地分等定級工作,不斷提高耕地質量。
2、搞好肥料質量監測,查處銷售假、冒、偽、劣肥料的不法份子,整頓和規范肥料市場,保護農民的利益和農業生產安全。
3、積極實施“沃土工程”,全面推行測土配方施肥,提高肥料利用率,減少環境污染,不斷提高農作物產量和農產品品質。
4、積極推進中、低產田改造和紅壤改良工作,建設高產穩產農田,確保農業增產增收。
5、負責新肥料、新配方、新技術的試驗、示范、推廣工作,根據本市的耕地質量狀況,優化肥料配方,指導農民科學施肥。
(二)機構及人員設置
2015年納入財政部門預算的編制數11人,在職人員7人,其中:管理人員2人、專業技術2人,工勤人員3人。納入預算管理的退休人員6人。
二、2015年主要工作任務及目標
2015年,土肥工作要圍繞全市現代農業建設工作大局,以加強自身建設來強化服務職能,以完善科學施肥與耕地地力評價技術體系建設來推進技術轉化升級。主要做好“十個一”。
一是建好一個實驗室,提升自身服務水平能力。實驗室是土肥站立身之本,是土肥工作發展動力之源,把實驗室建好了,才能更好的發揮自身服務職能,才有地位。要積極開展部級標準化實驗室和計量認證創建工作。
二是認真做好一系列田間試驗與示范。在去年基礎上繼續建好試驗田,要把試驗田建成實用技術的轉化場,建成隊伍實訓基地。
三是謀劃建設一個覆蓋全市的高標準的耕地質量監測網絡。借助《湖北省耕地質量保護條例》的實施,積極爭取各級地方政府支持,建設耕地質量監測網絡,為今后地力評價打好基礎。
四是建好一個全市耕地地力等級查詢系統。耕地地力等級查詢系統是測土配方施肥技術電子化、信息化重要手段,是科技成果轉化重要途徑,與華中農業大學資環學院密切合作,力爭早日建成。
五是做強一個智能終端配肥站網點。配肥站是探索配方肥下田入戶新模式,可以實現作物營養套餐式精準施肥。2013年在我市起步,經過2014年大力推進,位于渡普鎮的配肥站已經發展到一定規模,并起到了良好的經濟和社會效益,2015年將繼續給予引導和支持其做大做強。
六是編印一套高規格技術手冊。實現科學施肥技術圖文并茂,《技術手冊》以彩圖為主,文字說明為輔,實現彩圖與文字說明相結合,為廣大群眾提供更好地技術服務。
七是完善一系列技術標準。主要是耕地質量評價標準及參數,為今后全市順利開展耕地質量評定工作提供技術支撐。
八是建設一支政治素養高、業務能力強的土肥隊伍。一個單位能否較好的履職,人是第一位的。局領導支持,今年將繼續通過招碩引博計劃和事業單位招考引進專業人才,進一步充實我站專業隊伍。如果今年人才引進計劃順利實施,我站人員結構將趨向合理,全站將實有9人,專業人員可達5人,其中研究生3人,為我站今后發展打下良好隊伍基礎。
九是完善一套規章制度。強化制度建設,用制度推進干部職工作風建設。
十是力爭改一個名字。按照省廳《關于宣傳貫徹<湖北省耕地質量保護條例>的意見》有條件的地方,可爭取將土肥站機構名稱改為:耕地質量與肥料管理局(站、辦公室)。省土肥站已經更名為湖北省耕地質量與肥料管理總站,全省部分兄弟市州也已經按照省廳工作要求更名,咸寧也要積極爭取。
三、2015年部門預算表及說明
(一)2015年預算收支情況。
2015年預算總收入62.43萬元。本年收入中財政撥款收入為60.58萬元;其他收入1.85萬元。 2015年預算總支出62.43萬元。其中:工資福利支出36.08萬元;商品和服務支出17.72萬元;對個人和家庭補助支出8.6元。
單位:萬元
收 入
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支 出
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項目
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預算數
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項目(按功能分類)
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預算數
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一、財政撥款(補助)
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60.58
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農林水支出
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62.43
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經費撥款(補助)
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60.58
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行政事業單位資產收益撥款
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其他納入預算管理的非稅撥款
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中央專項轉移支付補助
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二、事業收入
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三、其他收入
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1.85
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本年收入合計
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62.43
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本年支出合計
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62.43
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四、上年結余(轉)
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上年財政撥款結余(轉)
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其他結余(轉)
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五、動用事業基金
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收入總計
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62.43
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支出總計
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62.43
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(二)2015年財政撥款支出預算情況。
2015年財政撥款支出總計62.43萬元,主要用于保障單位日常開支正常運轉,完成人員工資及日常工作任務。
1、基本支出53.58萬元。
2、項目支出7萬元,其中:常年性項目7萬元。
單位:萬元
科目編碼
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科目名稱
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預算數
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其 中
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基本支出
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項目支出
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60.58
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53.58
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7
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2130104
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事業運行(農業)
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60.58
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53.58
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7
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?。ㄈ?span lang="EN-US">2015年 “三公”經費預算情況。
2015年“三公”經費預算總計6萬元,其中:公務接待費4萬元,公務用車運行維護費2萬元。
單位:萬元
項 目
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預 算 數
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合 計
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6
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1.因公出國(境)費
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2.公務接待費
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4
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3.公務用車費
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2
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其中:公務用車運行維護費
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2
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公務用車購置費
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公務車運行維護費用內容主要包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
四、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。